2、审计委员会
公司董事会审计委员会对公司计提减值准备事项进行了核查,认为公司对相关资产计提减值准备的依据是合理的,该处理符合《企业会计准则》的规定 。
3、独立董事关于2016年度计提资产减值准备发表的独立意见
通过对公司计提减值准备事项进行核查,我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分 。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,不涉及利润操纵,同意本次计提资产减值准备 。
六、提示
本次计提的资产减值准备、归属于上市公司股东的权益、归属于上市公司股东的净利润尚未经年报会计师事务所审计确认,最终数据以经会计师事务所审计的年报数据为准 。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议;
2、第六届监事会第十四次会议决议;
3、独立董事对相关事项发表的独立意见 。
特此公告 。
浙江大东南股份有限公司董事会
【二手分切机转让二手分切机市场在哪里】2017年2月27日
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